Page 2545 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
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基隆市總預算案

                                   歲出機關別預算表
     經資門併計                               中華民國114年度                             單位:新臺幣千元
            科        目               本年度       上年度      本年度與
      款  項  目  節      名稱及編號          預算數       預算數     上年度比較                 說明
                                                                元(台電促協金)
                                                                四、114年度配合業務需要,工作計畫
                                                                「里鄰管理」改列經資併計門別
            03      37030149000                   6,730    -6,730
                    一般建築及設備

               01     37030149021                 6,730    -6,730 一、本年度預算數0千元
                     建築及設備                                      二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  減少 6,730千元
                                                                  減列 設備及投資6,730千元
                                                                三、配合工作計畫「里鄰管理」改列經
                                                                資併計門別,爰本計畫項目依性質歸屬
                                                                移至「里鄰管理」
        006        00030150000         102,005   66,801    35,204
                   暖暖區公所
            01      37030150100         32,460   32,384       76
                    一般行政
               01     37030150101       32,460   32,384       76 一、本年度預算數包括:
                     行政管理                                         人事費32,073千元
                                                                  業務費357千元
                                                                  獎補助費30千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 76千元
                                                                  增列 業務費76千元
            02      37030150500         69,545   30,420    39,125
                    區公所業務
               01     37030150501       1,753     1,571      182 一、本年度預算數包括:
                     業務管理                                         人事費14千元
                                                                  業務費1,739千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 182千元
                                                                  增列 業務費182千元
               02     37030150502       67,792   28,849    38,943 一、本年度預算數包括:
                     里鄰管理                                         人事費4,085千元
                                                                  業務費30,654千元
                                                                  設備及投資32,513千元
                                                                  獎補助費540千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 38,943千元
                                                                  增列 業務費6,430千元
                                                                  增列 設備及投資32,513千元
                                                                三、設備及投資項目含:
                                                                1.架空纜線清整工程計畫250,000元。
                                                                2.路燈維護管理工程148,000元。
                                                                3.零星工程1,200,000元(含台電促協金
                                                                600,000元)。
                                                                4.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維
                                                                護等工程1,400,000元(原補助里鄰基層
                                                                建設經費)。


                                               219
                                             ~2515~
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