Page 2543 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
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基隆市總預算案

                                   歲出機關別預算表
     經資門併計                               中華民國114年度                             單位:新臺幣千元
            科        目               本年度       上年度      本年度與
      款  項  目  節      名稱及編號          預算數       預算數     上年度比較                 說明
                                                                  設備及投資0千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 147千元
                                                                  增列 業務費147千元
               02     37030130502      112,114   64,365    47,749 一、本年度預算數包括:
                     里鄰管理                                         人事費9,761千元
                                                                  業務費59,974千元
                                                                  設備及投資40,979千元
                                                                  獎補助費1,400千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 47,749千元
                                                                  增列 業務費6,707千元
                                                                  增列 設備及投資40,979千元
                                                                  增列 獎補助費63千元
                                                                三、設備及投資項目含:
                                                                1.架空纜線清整工程250,000元
                                                                2.零星工程600,000元
                                                                3.路燈維護管理工程148,000元
                                                                4.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維
                                                                護等工程3,000,000元(原里鄰基層建設
                                                                經費)
                                                                5.各項零星工程、下水道清理、水溝防
                                                                濬、綠化美化及路燈維護管理等工程
                                                                2,588,000元(含台電促協金1,580,000
                                                                元)
                                                                6.辦理油庫週邊環境衛生、環境(綠)美
                                                                化等工程經費8,000,000元(國防部陸軍
                                                                司令部睦鄰捐助金)
                                                                7.新山水庫水質水量保護區植栽及設施
                                                                養護等工程6,243,000元(新山水庫水質
                                                                水量保護區回饋金,千元整編815元)
                                                                8.里民活動中心修繕等工程,共計
                                                                19,250,000元。含(1)定國里民活動中心
                                                                修繕、耐震補強工程15,750,000元。(2)
                                                                安和、慈仁聯合里民活動中心修繕工程
                                                                1,300,000元。(3)嘉仁里民活動中心室
                                                                內整修工程1,200,000元。(4)五福里民
                                                                活動中心廣場整修工程1,000,000元。
                                                                9.充實區、里各項設備500,000元(原里
                                                                鄰基層建設經費)
                                                                10.區里辦公處、各里民活動中心等供民
                                                                眾洽公用所需之辦公、休閒、視聽、緊
                                                                急發電機等設備400,000元(台電促協金)
                                                                四、114年度配合業務需要,工作計畫
                                                                「里鄰管理」改列經資併計門別

            03      37030139000                  15,998   -15,998
                    一般建築及設備
               01     37030139021                15,998   -15,998 一、本年度預算數0千元
                     建築及設備                                      二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  減少 15,998千元
                                                                  減列 設備及投資15,998千元
                                                                三、配合工作計畫「里鄰管理」改列經


                                               217
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   2538   2539   2540   2541   2542   2543   2544   2545   2546   2547   2548