Page 2327 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
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基 隆 市 總 預 算 案
總 說 明
中華民國 114 年度
本市預算之編製,係遵照「預算法」、「一百十四年度中央及地方政府預算籌編原則」、
「中華民國一百十四年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」等規定,本零基預算精神,要
求各單位應就原有計畫及預算全盤檢討,並依據施政計畫之輕重緩急,排列優先順序,配
合中央政府推動或續辦之施政事項,本開源節流原則妥慎籌劃。
本市 114 年度總預算案經依前述檢討後,歲入核列 254 億元 , 較 113 年度增加 6.53%、
增加 15 億 5,726 萬 6,000 元,主要係補助及協助收入增加 8 億 4,465 萬 3,000 元、稅課
收入增加 7 億 8,679 萬 8,000 元、罰款及賠償收入增加 1,279 萬 2,000 元所致;歲出核列
273 億 1,126 萬元,較 113 年度增加 13.35%、增加 32 億 1,716 萬 3,000 元,主要係經濟
發展支出增加 13 億 6,828 萬 4,000 元、教育科學文化支出增加 5 億 3,550 萬 6,000 元及
一般政務支出增加 5 億 872 萬 7,000 元所致。
近年本市遵守總體經濟均衡,努力維持收支平衡,雖本市累積債額逐年降低,惟尚有
歷年來累積債額需償還。茲因總體環境變遷,為落實當前重要政策,持續精進各項施政重
點,除運用有限自有財源辦理外,仍積極向中央爭取計畫型補助款,如長期照顧十年計畫
2.0 計畫 4 億 9,121 萬元、促進公共運輸使用方案-基北北桃生活圈定期票 4 億 2,986 萬
3,000 元、污水下水道建設計畫 2 億 3,137 萬 9,000 元、基隆南港間通勤軌道建設計畫 2
億 11 萬 3,000 元、住宿式服務機構使用者補助方案 1 億 7,949 萬 1,000 元、育有未滿 2
歲兒童育兒津貼 1 億 8,401 萬 4,000 元、托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫 1 億
2,010 萬 2,000 元、社會住宅包租代管第 4 期計畫 1 億 311 萬 8,400 元等,對本市財政甚
有助益。
茲將 114 年度地方總預算案籌編經過、施政目標及重點、總預算歲入及歲出核列情
形,暨本市歷年財政收支趨勢等分別說明如次:
壹、總預算案彙編經過
總預算案之編製,依據「一百十四年度中央及地方政府預算籌編原則」及本市 114 年
度施政計畫辦理。於 113 年 5 月初展開籌編作業,除依照預算法、財政收支劃分法及行政
院主計總處編印之總預算編製作業手冊等規定,訂定本市總預算編製作業手冊,函送各單
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