Page 2606 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
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基隆市              總預算案

                                                                          中程資本支                     出計畫概況表

                                                                                 中華民國114            年度                                                                        單位:新臺幣千元
                                                        截至上年度                                                          未來計畫期間預算預估數
           計 畫 名 稱          計畫起訖年度        經費需求總數                    本年度預算數                                                                                             說   明
                                                         預算數                       115年度                116年度         117年度        118年度         以後年度
        合   計                                15,564,566   10,395,134     293,463        4,963                4,932         2,372         2,300     4,861,402

     基隆市政府                                   15,357,711   10,249,591     246,718                                                                   4,861,402
      公共工程計畫                                 15,357,711   10,249,591     246,718                                                                   4,861,402

       基隆市污水下水道系統          自089.01.01起至      15,320,211   10,212,091     246,718                                                                   4,861,402 六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區
       建設計畫工程                120.12.31止                                                                                                                    用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河
                                                                                                                                                           系統管線新建工程等
       基隆市政府市政大樓興          自109.01.01起至         37,500       37,500                                                                                        一、本計畫原訂總經費2億5,400萬元,分七年
       建工程                   112.03.31止                                                                                                                    (109-115年)編列預算。
                                                                                                                                                           (1)工程專業管理技術服務案(PCM)總計5,400萬
                                                                                                                                                           元。
                                                                                                                                                           (2)市政大樓新建工程規劃、設計、監造估計約
                                                                                                                                                           2億元。
                                                                                                                                                           二、自109年至112年已編預算3,750萬元,因政
                                                                                                                                                           策變更,自112年3月起停止執行本計畫,113年
                                                                                                                                                           起未編列預算。
     警察局                                       180,280      138,450       41,830

      儀器或機械購置計畫                                180,280      138,450       41,830
       本市重要路口監視系統          自111.01.01起至        180,280      138,450       41,830                                                                           本市重要路口監視系統效能提升計畫-建置前端
       效能提升計畫-建置前            114.12.31止                                                                                                                    攝影機及機箱等設備,總經費1億8,028萬元,
       端攝影機及機箱等設備                                                                                                                                          分4年編列。
     消防局                                        26,575        7,093        4,915        4,963                4,932         2,372         2,300

      儀器或機械購置計畫                                 26,575        7,093        4,915        4,963                4,932         2,372         2,300
       強化災害防救志工救災          自111.01.01起至          6,240        3,000        1,000        1,000                1,240                                         辦理「強化災害防救志工救災協勤量能中程計
       協勤量能中程計畫              116.12.31止                                                                                                                    畫」,總經費6,240,000元,分6年編列。
       強韌臺灣大規模風災震          自112.01.01起至          4,679        1,474        1,126        1,175                  904                                         辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計
       災整備與協作計畫              116.12.31止                                                                                                                    畫」,充實本市災害應變中心及各區公所防救
                                                                                                                                                           災硬體設備,總經費4,679,000元,分5年編
                                                                                                                                                           列。
       韌性台灣-強化各類型          自113.01.01起至         15,656        2,619        2,789        2,788                2,788         2,372         2,300             辦理「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與
       義消科技化訓練與精進            118.12.31止                                                                                                                    精進裝備中程計畫」,總經費15,656,000元,
       裝備中程計畫                                                                                                                                              分6年編列。


















                                               280
                                             ~2576~
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