Page 2536 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄
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基隆市總預算案

                                   歲出機關別預算表
     經資門併計                               中華民國114年度                             單位:新臺幣千元
            科        目               本年度       上年度      本年度與
      款  項  目  節      名稱及編號          預算數       預算數     上年度比較                 說明
                                                                至二歲兒童社區公共托育計畫第4期
                                                                (112-113年)」仁愛區公私協力托嬰中
                                                                心開辦費3,000,000元。
                                                                39.基隆市兒童及少年相關場館設施修
                                                                繕、興建,所需之規劃、設計、監造、
                                                                工程管理、施工及購置(含資本租賃)
                                                                等費用27,500,000元。
                                                                40.新設3處公共托嬰中心營運所需之機
                                                                械設備費3,000,000元。
                                                                41.基隆市公私協力安樂托嬰中心機械設
                                                                備汰換所需之機械設備費100,000元。
                                                                42.購買基隆市兒童及少年場館設施相關
                                                                設備等費用500,000元。
                                                                43.新設3處公共托嬰中心營運所需之雜
                                                                項設備費3,000,000元。
                                                                44.基隆市公私協力安樂托嬰中心雜項設
                                                                備汰換所需之雜項設備費50,000元。
                                                                45.補助學校提供空間作為新設3處公共
                                                                托嬰中心設置場地之教室搬遷及設備購
                                                                置相關費用3,600,000元。
                                                                46.「強化社會安全網第二期計畫-發展
                                                                遲緩兒童社區療育服務業務」據點設備
                                                                補助費172,000元(含千元整編571元)。
            35      64020020100         70,690   62,644     8,046
                    勞資關係與福利

               01     64020020101       41,602   35,782     5,820 一、本年度預算數包括:
                     勞資關係業務                                       人事費5,216千元
                                                                  業務費32,139千元
                                                                  獎補助費4,247千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 5,820千元
                                                                  增列 人事費765千元
                                                                  增列 業務費4,375千元
                                                                  增列 獎補助費680千元

               02     64020020102       29,088   26,862     2,226 一、本年度預算數包括:
                     工會及勞工業務                                      人事費37千元
                                                                  業務費18,424千元
                                                                  獎補助費10,627千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  增加 2,226千元
                                                                  增列 業務費5,315千元
                                                                  減列 獎補助費3,089千元
            36      72020020100        116,835   160,309  -43,474
                    住宅業務

               01     72020020102      116,835   160,309  -43,474 一、本年度預算數包括:
                     住宅管理                                         人事費350千元
                                                                  業務費114,065千元
                                                                  獎補助費2,420千元
                                                                二、本年度預算數與上年度比較:
                                                                  減少 43,474千元
                                                                  減列 業務費45,834千元

                                               210
                                             ~2506~
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